Orden de Compra. Nº2407-164-SE18 "Servicio guardias, SP N° 202; Seguridad publica"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-164-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicio guardias, SP N° 202; Seguridad publica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-124-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
Comuna Renca
Impuesto 108187,9
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Clausula

Tener presente


ACTIVIDAD 07-03-2018

Es obligación del proveedor de aceptar y/o rechazar la Orden de Compra en el sistema de ChileCompra, para dar curso al pago. Quien no efectué el rechazo oportunamente se dejara la constancia negativa en el portal de Chile Compra.

 

De existir diferencias en los montos estipulados en la Orden de Compra y Factura, el proveedor deberá emitir nota de crédito.  

                                   

PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL
Razón Social DANHER CORPGRUP
R.U.T. 76.339.002-0
Sucursal DANIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaSERVICIOS DE VIGILANCIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, PROGRAMA DE LA MUJER EL DÍA 07-03-2018.  $ 569.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.410 $ 569.410
Total Neto $ 569.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.188
TOTAL OC $ 677.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.