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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2407-164-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio guardias, SP N° 202; Seguridad publica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4956-124-LR15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
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R.U.T. |
69.071.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
108187,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Clausula | Tener presente
ACTIVIDAD 07-03-2018
Es obligación del proveedor de aceptar y/o rechazar la Orden de Compra en el sistema de ChileCompra, para dar curso al
pago. Quien no efectué el rechazo oportunamente se dejara la constancia
negativa en el portal de Chile Compra.
De existir
diferencias en los montos estipulados en la Orden de Compra y Factura, el
proveedor deberá emitir nota de crédito.
PAGO
DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638. |
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Proveedor |
DANIEL |
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Razón Social |
DANHER CORPGRUP
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R.U.T. |
76.339.002-0 |
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Sucursal |
DANIEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, PROGRAMA DE LA MUJER EL DÍA 07-03-2018. | |
$ 569.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 569.410
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$ 569.410
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Total Neto
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$ 569.410
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.188
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$ 677.598
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.