Orden de Compra. Nº
2407-181-AG26
"
Materiales de oficina para programa Lazos - SP FE 42 Iddoc 259272
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2407-181-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina para programa Lazos - SP FE 42 Iddoc 259272
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T.
69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T.
69.071.200-8
Dirección de Facturación
Blanco Encalada 1335
Comuna
Renca
Impuesto
88325,3
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ACUARIO Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ACUARIO Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.
77.198.912-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ACUARIO Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
30
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 21G ARTEL
PEGAMENTO EN BARRA 21G ARTEL
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
55121606
Etiquetas autoadhesivas
10
Unidad
NOTA ADHESIVA 76X76 4COLORES NEON 400H
NOTA ADHESIVA 76X76 4COLORES NEON 400H
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ PASTA 1.0 FX2 AZUL
LAPIZ PASTA 1.0 FX2 AZUL
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA 1.0 FX2 NEGRO
LAPIZ PASTA 1.0 FX2 NEGRO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121615
Corcheteras
5
Unidad
CORCHETERA NEGRA METALICA LARGA 20H 26/6
CORCHETERA NEGRA METALICA LARGA 20H 26/6
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.250
$ 13.250
14111506
Papel para impresora del ordenador
24
Unidad
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
44121802
Líquido corrector
30
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO ARTEL 7ML PTA METALICA
CORRECTOR LIQUIDO ARTEL 7ML PTA METALICA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
CUADERNO 100 HOJAS 7MM DOBLE ESPIRAL TAPA DURA
CUADERNO 100 HOJAS 7MM DOBLE ESPIRAL TAPA DURA
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
44122003
Tablas para sujetar
10
Unidad
TABLA APRETAPAPEL CON TAPA VERDE
TABLA APRETAPAPEL CON TAPA VERDE
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
MASKING TAPE 48MM X40 MTS
MASKING TAPE 48MM X40 MTS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
52121603
Mantelillos
30
Unidad
MANTEL 137X274 (NARANJO X10 AMARILLO X10 VERDE X5 CELESTEX5)
MANTEL 137X274 (NARANJO X10 AMARILLO X10 VERDE X5 CELESTEX5)
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
24
Unidad
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.400
$ 74.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Pack
VASO DESECHABLE 300CC X100UNI
VASO DESECHABLE 300CC X100UNI
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Pack
VASO TERMICO PLUMAVIT 6OX 180CC X25
VASO TERMICO PLUMAVIT 6OX 180CC X25
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria
2
Pack
CHAPITAS 4CM X100UNI
CHAPITAS 4CM X100UNI
$ 11.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.620
$ 22.620
52151502
Platos desechables domésticos
50
Pack
PLATOS DE CARTON 18MM X10
PLATOS DE CARTON 18MM X10
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
Total Neto
$ 464.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.325
TOTAL OC
$ 553.195
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.