Orden de Compra. Nº2407-181-AG26 "Materiales de oficina para programa Lazos - SP FE 42 Iddoc 259272"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-181-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para programa Lazos - SP FE 42 Iddoc 259272
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 88325,3
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ACUARIO Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA ACUARIO Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 77.198.912-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ACUARIO Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30UnidadPEGAMENTO EN BARRA 21G ARTELPEGAMENTO EN BARRA 21G ARTEL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
55121606
Etiquetas autoadhesivas10UnidadNOTA ADHESIVA 76X76 4COLORES NEON 400HNOTA ADHESIVA 76X76 4COLORES NEON 400H $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA 1.0 FX2 AZULLAPIZ PASTA 1.0 FX2 AZUL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA 1.0 FX2 NEGROLAPIZ PASTA 1.0 FX2 NEGRO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121615
Corcheteras5UnidadCORCHETERA NEGRA METALICA LARGA 20H 26/6CORCHETERA NEGRA METALICA LARGA 20H 26/6 $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
14111506
Papel para impresora del ordenador24UnidadRESMA CARTARESMA CARTA $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
44121802
Líquido corrector30UnidadCORRECTOR LIQUIDO ARTEL 7ML PTA METALICACORRECTOR LIQUIDO ARTEL 7ML PTA METALICA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNO 100 HOJAS 7MM DOBLE ESPIRAL TAPA DURACUADERNO 100 HOJAS 7MM DOBLE ESPIRAL TAPA DURA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
44122003
Tablas para sujetar10UnidadTABLA APRETAPAPEL CON TAPA VERDE TABLA APRETAPAPEL CON TAPA VERDE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadMASKING TAPE 48MM X40 MTSMASKING TAPE 48MM X40 MTS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
52121603
Mantelillos30UnidadMANTEL 137X274 (NARANJO X10 AMARILLO X10 VERDE X5 CELESTEX5)MANTEL 137X274 (NARANJO X10 AMARILLO X10 VERDE X5 CELESTEX5) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora24UnidadRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10PackVASO DESECHABLE 300CC X100UNIVASO DESECHABLE 300CC X100UNI $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20PackVASO TERMICO PLUMAVIT 6OX 180CC X25VASO TERMICO PLUMAVIT 6OX 180CC X25 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria2PackCHAPITAS 4CM X100UNICHAPITAS 4CM X100UNI $ 11.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.620 $ 22.620
52151502
Platos desechables domésticos50PackPLATOS DE CARTON 18MM X10PLATOS DE CARTON 18MM X10 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 464.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.325
TOTAL OC $ 553.195


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.