Orden de Compra. Nº2407-198-SE19 "SOPORTE EN TERRENO PERIODO PERMISOS CIRCULACIÓN, SP 142 CIRCULACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-198-SE19
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra SOPORTE EN TERRENO PERIODO PERMISOS CIRCULACIÓN, SP 142 CIRCULACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-21-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999 del sistema sicogem.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
Comuna Renca
Impuesto 608000
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO DE UNIDAD SOLICITANTEwilliam.tobar@renca.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistemas Modulares de Computación Ltda.
Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 86.130.200-8
Sucursal Sistemas Modulares de Computación Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232802
Software de mejora de sistemas operativos de redes1Unidad no definidaLO ESPECIFICADO EN COTIZACIÓN ADJUNTA DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019LO ESPECIFICADO EN COTIZACIÓN ADJUNTA DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019 $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000
Total Neto $ 3.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 608.000
TOTAL OC $ 3.808.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.