Orden de Compra. Nº2407-276-AG26 "SERVICIO DE PRODUCCION FERIA LABORAL 2026, MAyo 2026 SP 237 - IDDOC 261833"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-276-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCION FERIA LABORAL 2026, MAyo 2026 SP 237 - IDDOC 261833
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001209 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOUR
Razón Social EVENTOS TURÍSTICO SPA
R.U.T. 78.390.368-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTOUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211902
Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)16UnidadTotem LED: Totem LED 2mtsX65mts. Pantallas LED cu atril de 50´cm cada una. Profesional a cargo durante la jornada, según cotización adjuntaTotem LED: Totem LED 2mtsX65mts. Pantallas LED cu atril de 50´cm cada una. Profesional a cargo durante la jornada, según cotización adjunta $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
56101519
Mesas28UnidadMesas plegables de 180X70. Mesas de arrimo redondas negras. Manteleria en tono negro, según cotización adjuntaMesas plegables de 180X70. Mesas de arrimo redondas negras. Manteleria en tono negro, según cotización adjunta $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
56101504
Sillas92UnidadSillas plegables color negro. Sillas altas estilo bar taburete. Cubre sillas em tono blanco, según cotización adjuntaSillas plegables color negro. Sillas altas estilo bar taburete. Cubre sillas em tono blanco, según cotización adjunta $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
26111601
Generadores diesel1UnidadGenerador de 110KVA. Profesional a cargo durante la jornada, según cotización adjuntaGenerador de 110KVA. Profesional a cargo durante la jornada, según cotización adjunta $ 595.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.008 $ 595.008
Total Neto $ 2.521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.