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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2407-282-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Poleras, SP N° 216 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4956-3-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_RENCA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
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R.U.T. |
69.071.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO ENCALADA 1335 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
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R.U.T. |
69.071.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada 1335 |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
237500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada 1335 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Clausula | INGRESAR TAMBIEN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO
PÚBLICO
PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO
22-6856638-645. tesmu@renca.cl
En factura indicar número de orden de
compra
Revisar pago de proveedores en www. renca.cl |
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Proveedor |
IMPRESOS NORDICOS |
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Razón Social |
IMPRESOS NORDICOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.462.790-1 |
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Sucursal |
IMPRESOS NORDICOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 500 | Unidad | | 500 poleras deportivas polo manga corta, color verde pistacho, impresa por delante 1 color; Difusión olimpiadas adulto mayor. |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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Total Neto
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$ 1.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.500
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$ 1.487.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.