Orden de Compra. Nº2407-30-SE23 "Taller de Capacitación para Equipo Directivo de Municipalidad de Renca - SP 40 Iddoc 120732"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-30-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Taller de Capacitación para Equipo Directivo de Municipalidad de Renca - SP 40 Iddoc 120732
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-34-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 534620,86
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DPMAS
Razón Social DPMAS SPA
R.U.T. 76.154.063-7
Sucursal DPMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona1Unidad no definidaPago tallerista. Según cotización adjuntaPago tallerista. Según cotización adjunta $ 413.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.794 $ 413.794
86111604
Capacitación a empleados2Unidad no definidaServicios logísticos materiales de talleres y ambientación (arriendo salón incluye data telón, desayuno almuerzo y coffee pm). Según cotización adjuntaServicios logísticos materiales de talleres y ambientación (arriendo salón incluye data telón, desayuno almuerzo y coffee pm). Según cotización adjunta $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.813.794
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 534.621
TOTAL OC $ 3.348.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.