Orden de Compra. Nº2407-399-AG26 "ARTICULOS DE ASEO PRLAC SP-FE-99 IDDOC 265636"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-399-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PRLAC SP-FE-99 IDDOC 265636
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501244 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 155041,9
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 10
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100PaqueteToalla papel interfoliada xtrem 200 unidades por paquete, según cotización adjuntaToalla papel interfoliada xtrem 200 unidades por paquete, según cotización adjunta $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42132205
Guantes quirúrgicos150CajaGuantes de nitrilo, 100 unidades por caja (talla S 50 cajas ; talla M 100 caja), según cotización adjuntaGuantes de nitrilo, 100 unidades por caja (talla S 50 cajas ; talla M 100 caja), según cotización adjunta $ 3.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.450 $ 576.450
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario40CajaPechera desechables (50 unidades), según cotización adjuntaPechera desechables (50 unidades), según cotización adjunta $ 2.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.560 $ 119.560
Total Neto $ 816.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.042
TOTAL OC $ 971.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.