Orden de Compra. Nº2407-402-CM15 "GALLETAS SP N° 813 DIDECO ( PROGRAMA PREVIENE)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-402-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra GALLETAS SP N° 813 DIDECO ( PROGRAMA PREVIENE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
Comuna Renca
Impuesto 7068,7676
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2015
TítuloDescripción
CLAUSULA

"NO SE ACEPTARÁ DESPACHO PARCIALIZADO Y DEBE SER EFECTUADO CON GUIA DE DESPACHO EN LA BODEGA MUNICIPAL, LA FACTURA DEBERÁ SER INGRESADA EN LA OFICINA DE PARTES EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS.”

 

 

“SE INFORMA QUE ES OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR ACEPTAR Y/O RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA. QUIEN NO REALICE LA ACEPTACIÓN, NO SE LE CURSARÁ EL PAGO RESPECTIVO HASTA REALIZADO DICHO TRÁMITE. QUIEN NO EFECTÚE EL RECHAZO OPORTUNAMENTE, SE DEJARÁ CONSTANCIA DE ANOTACION NEGATIVA EN EL PORTAL CHILECOMPRA”.

 

“SE HACE PRESENTE AL PROVEEDOR QUE POR CADA DÍA DE ATRASO QUE SE PRODUZCA EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, O EN LA DIRECCIÓN QUE INFORME, LA MUNICIPALIDAD PODRÁ COBRAR UNA MULTA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR NETO DE LA COMPRA. EN EL CASO DE ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTOS, LA MULTA SERÁ COBRADA EN FORMA PROPORCIONAL. LA FORMALIZACIÓN DE LA SEÑALADA MULTA SE REALIZARÁ MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO Y SE EJECUTARÁ AL MOMENTO DE ELABORAR LA RESOLUCIÓN DE PAGO MUNICIPAL RESPECTIVA, PARA TAL EFECTO EL PROVEEDOR PODRÁ APELAR Y POSTERIORMENTE EMITIR LA NOTA DE CRÉDITO SI ES PERTINENTE.”

 

“SERÁ FACULTAD DE LA MUNICIPALIDAD   Y/O DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA Y READJUDICAR SI PROCEDE, SI HAN TRANSCURRIDO 2 DÍAS Y EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LA FECHA SEÑALADA PARA SU DESPACHO”,

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas53 (967036) GALLETA COSTA CRACKELET 85 GR UNIDAD 984036(967036) GALLETA COSTA CRACKELET 85 GR UNIDAD; Código: Z525500;Región : RM $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.271 $ 16.271
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas24 (967052) GALLETA COSTA NIK BOCADO 71 GR UNIDAD 984052(967052) GALLETA COSTA NIK BOCADO 71 GR UNIDAD; Código: Z102404;Región : RM $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas30 (967061) GALLETA COSTA SODA LIGHT 180 GR UNIDAD 984061(967061) GALLETA COSTA SODA LIGHT 180 GR UNIDAD; Código: Z102081;Región : RM $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
Total Neto $ 37.391
Descuento $ 187
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.069
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 44.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.