Orden de Compra. Nº
2407-454-SE23
"
Servicio de Producción de Esquinazos Fiestas Patrias - SP 477 Iddoc 138843
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2407-454-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Producción de Esquinazos Fiestas Patrias - SP 477 Iddoc 138843
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4956-34-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T.
69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T.
69.071.200-8
Dirección de Facturación
Blanco Encalada 1335
Comuna
Renca
Impuesto
3959949,6
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DPMAS
Razón Social
DPMAS SPA
R.U.T.
76.154.063-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DPMAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales
1
Unidad no definida
Pago artista local o nacional, monitor, tallerista, contra boleta de honorarios o factura (Carolina Luna). Según cotización adjunta.
Pago artista local o nacional, monitor, tallerista, contra boleta de honorarios o factura (Carolina Luna). Según cotización adjunta.
$ 360.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
81141601
Logística
1
Unidad no definida
Amplificación para 200 personas durante 6 días. Según cotización adjunta.
Amplificación para 200 personas durante 6 días. Según cotización adjunta.
$ 5.702.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.702.400
$ 5.702.400
30161702
Tarimas
24
Unidad no definida
Mt2 de escenario altura 0,50 durante 6 jornadas. Según cotización adjunta.
Mt2 de escenario altura 0,50 durante 6 jornadas. Según cotización adjunta.
$ 142.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.421.440
$ 3.421.440
26111601
Generadores diesel
1
Unidad no definida
Generador 60 kva durante 6 jornadas. Según cotización adjunta
Generador 60 kva durante 6 jornadas. Según cotización adjunta
$ 1.283.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.283.040
$ 1.283.040
39111608
Alumbrado de zonas residenciales
4
Unidad no definida
Cabeza Móvil 1.200w durante 6 jornadas. Según cotización adjunta
Cabeza Móvil 1.200w durante 6 jornadas. Según cotización adjunta
$ 249.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 997.920
$ 997.920
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno
16
Unidad no definida
Perimetral de 12 par led durante 6 jornadas. Según cotización adjunta.
Perimetral de 12 par led durante 6 jornadas. Según cotización adjunta.
$ 142.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280.960
$ 2.280.960
39121107
Sistemas de control de iluminación
1
Unidad no definida
Consola de iluminación por 6 días. Según cotización adjunta.
Consola de iluminación por 6 días. Según cotización adjunta.
$ 570.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570.240
$ 570.240
39112003
Stand de iluminación
40
Unidad no definida
Truss frontales y contra luz durante 6 jornadas. Según cotización adjunta.
Truss frontales y contra luz durante 6 jornadas. Según cotización adjunta.
$ 17.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 712.800
$ 712.800
72101901
Diseño o decoración de interiores
1
Unidad no definida
Servicios logísticos, material de talleres o ambientación (decoración). Según cotización adjunta.
Servicios logísticos, material de talleres o ambientación (decoración). Según cotización adjunta.
$ 900.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Pago artista local o nacional, contra boleta de honorarios o factura (Jeimy Espinoza). Según cotización adjunta.
Pago artista local o nacional, contra boleta de honorarios o factura (Jeimy Espinoza). Según cotización adjunta.
$ 2.760.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760.000
$ 2.760.000
45111504
Componentes de alumbrado, electricidad o datos par
4
Unidad
Atril de iluminación frontal durante 6 días. Según cotización adjunta.
Atril de iluminación frontal durante 6 días. Según cotización adjunta.
$ 142.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570.240
$ 570.240
56101504
Sillas
100
Unidad
Sillas plegables durante 6 días. Según cotización adjunta.
Sillas plegables durante 6 días. Según cotización adjunta.
$ 12.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.282.800
$ 1.282.800
Total Neto
$ 20.841.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.959.950
TOTAL OC
$ 24.801.790
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.