Orden de Compra. Nº2407-473-SE23 "Servicio de Producción para Inauguración Sendero de la Memoria - SP 484 Iddoc 139256"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-473-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción para Inauguración Sendero de la Memoria - SP 484 Iddoc 139256
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-34-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001083 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 653316,444
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DPMAS
Razón Social DPMAS SPA
R.U.T. 76.154.063-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DPMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141609
Auspicios y patrocinios de eventos4Unidad no definidaServicios logísticos materiales de talleres y ambientación (arreglos florales). Según cotización adjunta.Servicios logísticos materiales de talleres y ambientación (arreglos florales). Según cotización adjunta. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
26111601
Generadores diesel1UnidadGenerador 60 kva. Según cotización adjunta.Generador 60 kva. Según cotización adjunta. $ 213.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.840 $ 213.840
80141607
Producción de eventos1UnidadPago artista nacional o local tallerista o monitor. Según cotización adjunta.Pago artista nacional o local tallerista o monitor. Según cotización adjunta. $ 344.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.827 $ 344.827
81141601
Logística1UnidadGradería para 200 personas. Según cotización adjunta.Gradería para 200 personas. Según cotización adjunta. $ 1.306.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.800 $ 1.306.800
93141701
Organizaciones de eventos culturales200UnidadSillas con funda. Según cotización adjunta.Sillas con funda. Según cotización adjunta. $ 2.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.800 $ 522.800
30161702
Tarimas24UnidadEscenario 6x4. Según cotización adjunta.Escenario 6x4. Según cotización adjunta. $ 23.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.240 $ 570.240
Total Neto $ 3.438.507
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 653.316
TOTAL OC $ 4.091.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.