Orden de Compra. Nº
2407-489-SE23
"
Servicio de Producción para Campeonato Intercomunal de Cheerleaders - SP 529 Iddoc 140077
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2407-489-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Producción para Campeonato Intercomunal de Cheerleaders - SP 529 Iddoc 140077
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4956-34-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T.
69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001180 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T.
69.071.200-8
Dirección de Facturación
Blanco Encalada 1335
Comuna
Renca
Impuesto
791972,44
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DPMAS
Razón Social
DPMAS SPA
R.U.T.
76.154.063-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DPMAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Servicios logísticos materiales de talleres o ambientación. Según cotización adjunta.
Servicios logísticos materiales de talleres o ambientación. Según cotización adjunta.
$ 780.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.000
$ 780.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Servicios logisticos material de talleres o ambientación (Tambling). Según cotización adjunta.
Servicios logisticos material de talleres o ambientación (Tambling). Según cotización adjunta.
$ 900.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Pago artista local o nacional, contra boleta de honorarios o factura (Panel de jueces). Según cotización adjunta.
Pago artista local o nacional, contra boleta de honorarios o factura (Panel de jueces). Según cotización adjunta.
$ 551.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 551.724
$ 551.724
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Servicios logisticos material de talleres o ambientación (Tambling). Según cotización adjunta.
Servicios logisticos material de talleres o ambientación (Tambling). Según cotización adjunta.
$ 900.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Servicios logisticos material de talleres o ambientación (Gigantofrafía 3x6 m.) Según cotización adjunta.
Servicios logisticos material de talleres o ambientación (Gigantofrafía 3x6 m.) Según cotización adjunta.
$ 288.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.000
$ 288.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Servicios logísticos materiales de talleres o ambientación (cintas para competidores). Según cotización adjunta.
Servicios logísticos materiales de talleres o ambientación (cintas para competidores). Según cotización adjunta.
$ 252.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Pago artista local o nacional, contra boleta de honorarios o factura (Coordinador general, apoyo registro, zona de calentamiento, seguridad, piso, montaje). Según cotización adjunta.
Pago artista local o nacional, contra boleta de honorarios o factura (Coordinador general, apoyo registro, zona de calentamiento, seguridad, piso, montaje). Según cotización adjunta.
$ 496.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496.552
$ 496.552
Total Neto
$ 4.168.276
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 791.972
TOTAL OC
$ 4.960.248
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.