Orden de Compra. Nº2407-491-CM18 "500 Libretas ecológicas, SP N° 390; Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-491-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2018
Nombre de la Orden de Compra 500 Libretas ecológicas, SP N° 390; Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
Comuna Renca
Impuesto 263568
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Clausula

Tener presente

 

No se acepta despacho parcializado, de los bienes/servicios estipulados en la Orden de Compra, la entrega debe hacerse con Factura, de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas, en José Manuel Balmaceda N° 4020, Renca.

 

Es obligación del proveedor de aceptar y/o rechazar la Orden de Compra en el sistema de ChileCompra, para dar curso al pago. Quien no efectué el rechazo oportunamente se dejara la constancia negativa en el portal de Chile Compra.

 

           

Se hace presente que por cada día de retraso en la entrega de los productos/servicios, la Ilustre Municipalidad de Renca podrá cobrar multa del 10% del valor neto de la compra. Dicha multa se realizara mediante Decreto Alcaldicio y se descontara al momento de elaborar documento para cancelar. También se podrá cancelar la Orden de Compra si transcurrido dos días el proveedor no ha cumplido con la fecha de despacho

 

Cada proveedor deberá contar al momento de la descarga de los productos en la dirección de despacho con dos personas para dicho proceso, siempre y cuando el bien requiera el trabajo de descarga de dos personas.

 

De existir diferencias en los montos estipulados en la Orden de Compra y Factura, el proveedor deberá emitir nota de crédito.  

 

 

PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imagen Group Spa
Razón Social Imagen Group SPA
R.U.T. 76.316.657-0
Sucursal Imagen Group Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes1 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(44) ; SERVICIO POR $ 100.000(10) $ 1.445.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.000 $ 1.445.000
Total Neto $ 1.445.000
Descuento $ 57.800
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.568
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.650.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.