Orden de Compra. Nº2407-563-SE23 "Servicio de Producción actividad reconocimiento a Iglesias Evangélicas - SP 610 Iddoc 142746"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-563-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción actividad reconocimiento a Iglesias Evangélicas - SP 610 Iddoc 142746
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-34-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001160 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 836577,6
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DPMAS
Razón Social DPMAS SPA
R.U.T. 76.154.063-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DPMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaServicios logísticos materiales de talleres y ambientación (rider técnico), Gráfica tela flag 6 x 2,5. 300 Sillas plegables con funda. Generador 60 kva y Amplificación 1.000 personas. Según cotización adjunta.Servicios logísticos materiales de talleres y ambientación (rider técnico), Gráfica tela flag 6 x 2,5. 300 Sillas plegables con funda. Generador 60 kva y Amplificación 1.000 personas. Según cotización adjunta. $ 4.403.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.403.040 $ 4.403.040
Total Neto $ 4.403.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 836.578
TOTAL OC $ 5.239.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.