Orden de Compra. Nº2407-684-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2407-446-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-684-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2407-446-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales para Construcción y Reparación de Plazas, Segundo Semestre 2007.
Proveniente de Licitación 2407-446-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
Comuna -1
Impuesto 213750
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IVAN ROBINSON SOTO SILVA
R.U.T. 8.116.696-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111501
TIERRA DE HOJA LITRE90Metro CúbicoTIERRA DE HOJA LITRETierra de Hoja $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000
Total Neto $ 1.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.750
TOTAL OC $ 1.338.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.