Orden de Compra. Nº2407-686-SE17 "Tarjetas presentacion SP N° 894 DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-686-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Tarjetas presentacion SP N° 894 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-118-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
Comuna Renca
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
cláusula

Tener presente

 

No se acepta despacho parcializado, de los bienes/servicios estipulados en la Orden de Compra, la entrega debe hacerse con Factura, de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas, en José Manuel Balmaceda N° 4020, Renca.

 

Es obligación del proveedor de aceptar y/o rechazar la Orden de Compra en el sistema de ChileCompra, para dar curso al pago. Quien no efectué el rechazo oportunamente se dejara la constancia negativa en el portal de Chile Compra.

 

           

Se hace presente que por cada día de retraso en la entrega de los productos/servicios, la Ilustre Municipalidad de Renca podrá cobrar multa del 10% del valor neto de la compra. Dicha multa se realizara mediante Decreto Alcaldicio y se descontara al momento de elaborar documento para cancelar. También se podrá cancelar la Orden de Compra si transcurrido dos días el proveedor no ha cumplido con la fecha de despacho

 

Cada proveedor deberá contar al momento de la descarga de los productos en la dirección de despacho con dos personas para dicho proceso, siempre y cuando el bien requiera el trabajo de descarga de dos personas.

 

De existir diferencias en los montos estipulados en la Orden de Compra y Factura, el proveedor deberá emitir nota de crédito.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS NORDICOS
Razón Social IMPRESOS NORDICOS LIMITADA
R.U.T. 77.462.790-1
Sucursal IMPRESOS NORDICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio2000Unidad2000 tarjetas de presentacion, full color couche 300g, en 20 paquetes 2000 tarjetas de presentacion, full color couche 300g, en 20 paquetes $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.