Orden de Compra. Nº2407-697-SE24 "Compra de especies vegetales y materiales de jardinería Contrato de Suministro - SP 791 Iddoc 199122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-697-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de especies vegetales y materiales de jardinería Contrato de Suministro - SP 791 Iddoc 199122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-66-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/975 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 137560
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARIO CAMU DONOSO
Razón Social DARÍO AGUSTÍN CAMU DONOSO
R.U.T. 16.958.632-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DARIO CAMU DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162121
Arreglos ornamentales370Unidad no definidaGazania. Según valores en anexo económico adjunto.Gazania. Según valores en anexo económico adjunto. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
11121603
Troncos40Unidad no definidaRollizos impregnados 5" de 2,4Mts. Según valores en anexo económico adjunto.Rollizos impregnados 5" de 2,4Mts. Según valores en anexo económico adjunto. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 724.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.560
TOTAL OC $ 861.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.