Orden de Compra. Nº2407-705-AG23 "Servicio de Alimentación encuentro Jóvenes de Renca OPD - SP 738 Iddoc 146780"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-705-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación encuentro Jóvenes de Renca OPD - SP 738 Iddoc 146780
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501148 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 36480
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA
Razón Social ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA
R.U.T. 8.969.945-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos20PackSandwich ave palta (20), pocillo de frutas naturales (20), yoghurt de granola (20), barras cereales (20), bombones finos (100). Según cotización adjunta. Compra ágil ID 2407-497-COT23.Sandwich ave palta (20), pocillo de frutas naturales (20), yoghurt de granola (20), barras cereales (20), bombones finos (100). Según cotización adjunta. Compra ágil ID 2407-497-COT23. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
50202311
Bebidas20PackJugos o bebidas de 200cc (20), bebida isotonica (20). Según cotización adjunta. Compra ágil ID 2407-497-COT23.Jugos o bebidas de 200cc (20), bebida isotonica (20). Según cotización adjunta. Compra ágil ID 2407-497-COT23. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 192.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.480
TOTAL OC $ 228.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.571.484-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.969.945-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.691.418-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.