Orden de Compra. Nº2407-855-SE09 "Toner y Clips DIDECO SP Nº 11797 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-855-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Toner y Clips DIDECO SP Nº 11797
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2407-487-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
Comuna Renca
Impuesto 3351,6
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACSOL
Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO
R.U.T. 6.690.584-5
Sucursal MACSOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel7kilogramoClips Nº1 punta redonda marca TORRE por kiloClips Nº1 punta redonda marca TORRE por kilo $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
Total Neto $ 17.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.352
TOTAL OC $ 20.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.