Orden de Compra. Nº2407-911-SE17 "Dipticos, Senda Previene, SP 1018; Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-911-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Dipticos, Senda Previene, SP 1018; Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-118-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
Comuna Renca
Impuesto 15960
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
cláusula<p class="MsoSubtitle" align="left" style="margin-right: -4.65pt;"><b><i><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ansi-language:ES-CL;mso-no-proof: yes">Tener presente </span></u></i></b><b><i><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language:ES-CL"><o:p></o:p></span></u></i></b></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.65pt;text-align:justify">No se acepta despacho parcializado, de los bienes/servicios estipulados en la Orden de Compra, la entrega debe hacerse con Factura, de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas, en José Manuel Balmaceda N° 4020, Renca.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.65pt;text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.65pt;text-align:justify">Es obligación del proveedor de <b><u><span style="font-size:18.0pt">aceptar y/o rechazar</span></u></b> la Orden de Compra en el sistema de ChileCompra, para dar curso al pago. Quien no efectué el rechazo oportunamente se dejara la constancia negativa en el portal de Chile Compra. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.65pt;text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.65pt;text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.65pt;text-align:justify">Se hace presente que por cada día de retraso en la entrega de los productos/servicios, la Ilustre Municipalidad de Renca podrá cobrar multa del 10% del valor neto de la compra. Dicha multa se realizara mediante Decreto Alcaldicio y se descontara al momento de elaborar documento para cancelar. También se podrá cancelar la Orden de Compra si transcurrido dos días el proveedor no ha cumplido con la fecha de despacho <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.65pt;text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Cada proveedor deberá contar al momento de la descarga de los productos en la dirección de despacho con dos personas para dicho proceso, siempre y cuando el bien requiera el trabajo de descarga de dos personas.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify">De existir diferencias en los montos estipulados en la Orden de Compra y Factura, el proveedor deberá emitir nota de crédito. &nbsp;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:14.0pt">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:14.0pt">PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638.<o:p></o:p></span></b></p>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS NORDICOS
Razón Social IMPRESOS NORDICOS LIMITADA
R.U.T. 77.462.790-1
Sucursal IMPRESOS NORDICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones210Unidaddípticos tamaño carta 4/4 colores , plisados y doblados   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.960
TOTAL OC $ 99.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.