Orden de Compra. Nº2408-1002-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-440-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1002-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-440-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-440-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599262 del sistema 1140599262.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
Comuna Los Angeles
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESAR FACTURA ELECTRONICA EN CORREO gulloa@losangeles.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor francisco javier
Razón Social ARRIENDOS FS
R.U.T. 17.914.823-4
Sucursal francisco javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos3MesARRIENDO DE CAMIONETA PARA PROGRAMA ETICO FAMILIAR, SEGUN TTR. ADJ.camioneta chevrolet d-max 4x4 año 2018,con conductor y combustible incluido. valor mensual 980.000. valor total de la oferta 2.940.000 facturación exenta de iva. $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000
Total Neto $ 2.940.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.940.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.