Orden de Compra. Nº2408-1007-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-380-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1007-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-380-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-380-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599305 del sistema 1140599305.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
Comuna Los Angeles
Impuesto 77117,58
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2019
TítuloDescripción
FACTURA INGRESADA EN CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CLFACTURA INGRESADA EN CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1GlobalTONER, MATERIAL DE LIBRERIA Y OTROS, SEGUN TTR. Y ANEXO ECONOMICO ADJ.SE ADJUNTAN LOS ANTECEDENTES DE ACUERDO A LO SOLCITADO. ENTREGA DE LOS MATERIALES EN 2 DIAS DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA $ 405.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.882 $ 405.882
Total Neto $ 405.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.118
TOTAL OC $ 483.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.