Orden de Compra. Nº
2408-1055-SE21
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SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTRIZ Y EQUIPOS MUNICIPALES D.E.P.S, LOS ÁNGELES 2022-2024 DESDE 2408-215-LR21
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2408-1055-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTRIZ Y EQUIPOS MUNICIPALES D.E.P.S, LOS ÁNGELES 2022-2024 DESDE 2408-215-LR21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2408-215-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T.
69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/62 del sistema MUNICIPAL 2152203001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T.
69.170.100-K
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN Nº399
Comuna
Los Angeles
Impuesto
1507522,32
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENEX S.A.
Razón Social
empresa nacional de energia enex s.a
R.U.T.
92.011.000-2
Sucursal
ENEX S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101506
Gasolina
1
Unidad
SE REQUIERE COMBUSTIBLE 97 OCT. PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A DETALLE DE CONSUMO ADJUNTO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SON PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
GASOLINA 97 OCTANOS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A DETALLE DE CONSUMO ADJUNTO
$ 141.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.439
$ 141.439
15101506
Gasolina
1
Unidad
SE REQUIERE COMBUSTIBLE 93 OCT. PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A DETALLE DE CONSUMO ADJUNTO , DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SON PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
GASOLINA 93 OCTANOS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A DETALLE DE CONSUMO ADJUNTO
$ 61.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.992
$ 61.992
15101506
Gasolina
1
Unidad
SE REQUIERE COMBUSTIBLE 95 OCT. PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A DETALLE DE CONSUMO ADJUNTO , DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SON PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
GASOLINA 95 OCTANOS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A DETALLE DE CONSUMO ADJUNTO
$ 669.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 669.089
$ 669.089
15101506
Gasolina
1
Unidad
SE REQUIERE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A DETALLE DE CONSUMO ADJUNTO , DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SON PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
COMBUSTIBLE DIESEL PARA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A DETALLE DE CONSUMO ADJUNTO
$ 7.061.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.061.808
$ 7.061.808
Total Neto
$ 7.934.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.507.522
TOTAL OC
$ 9.441.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.