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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2408-107-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1124-LP13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2408-1124-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Facturación |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
2381515,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Melilonco ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ROSALES Y OTROS LIMITADA
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R.U.T. |
76.201.057-7 |
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Sucursal |
Melilonco ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102405
| Servicios de marcado de pavimentos | 1 | Unidad | DEMARCACIÓN VIAL EN EJES DE TRANSPORTE PÚBLICO. II LLAMADO
estado de pago N° 1 segun factura N° 130 del 28/03/2014
| SE OFERTA LA CANTIDAD DE 3.746 M2 DE DEMARCACIÓN VIAL EN EJES DE TRANSPORTE PÚBLICO, EN PINTURA TERMOPLASTICA, SEGÚN ANEXO Nº 3, INDICANDO EL MONTO DE LA OFERTA. |
$ 12.534.293,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.534.293
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$ 12.534.293
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Total Neto
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$ 12.534.293
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.381.516
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$ 14.915.809
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.