Orden de Compra. Nº2408-1087-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-829-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1087-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-829-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-829-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación VALDIVIA 115
Comuna Los Angeles
Impuesto 44386,47
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocom C y D
Razón Social OMAR ALFONSO CARRASCO PENA
R.U.T. 9.198.045-2
Sucursal Agrocom C y D
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103601
Vigas de madera7PiezaROBLE DE 4 x 10"  $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.411 $ 229.411
31161503
Clavo-tornillo2kilogramoCLAVOS DE 7"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Total Neto $ 233.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.386
TOTAL OC $ 277.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.