Orden de Compra. Nº2408-1092-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-863-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1092-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 04-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-863-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-863-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación VALDIVIA 115
Comuna Los Angeles
Impuesto 106945,3
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EBALQ
Razón Social LUIS ARTURO QUIJADA MORALES
R.U.T. 7.344.997-9
Sucursal EBALQ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1GlobalARREGLO DE BOMBA DE AGUA, UBICADO EN LAGUNA ESMERALDA. INSTALAR MOFAS A CABLES PICADOS Y ROTOS. ARREGLO DE FOCOS DE 50W. CAMBIO DE AMPOLLETAS CAMBIO DE TRANSFORMADORES ARREGLO DE PRENSA ESTOPA  $ 562.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.870 $ 562.870
Total Neto $ 562.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.945
TOTAL OC $ 669.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.