Orden de Compra. Nº2408-1097-SE19 "SERV. DE ASEO Y MANTENCION SEPT.OCT,NOV Y DIC."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1097-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ASEO Y MANTENCION SEPT.OCT,NOV Y DIC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-55-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
Comuna Los Angeles
Impuesto 9047619,12
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRESERVI
Razón Social PRESERVI S A
R.U.T. 96.664.690-k
Sucursal PRESERVI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidadotación de personal, insumos y maquinaria de limpieza, según lo requerido en términos técnicos de referencia de la presente licitación.POR EL MES DE OCTUBRE 2019EMPRESA CON MAS DE 23 AÑOS DE EXPERIENCIA. VALOR NETO MES $ 23.809.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.809.524 $ 23.809.524
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidaddotación de personal, insumos y maquinaria de limpieza, según lo requerido en términos técnicos de referencia de la presente licitación.POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019EMPRESA CON MAS DE 23 AÑOS DE EXPERIENCIA. VALOR NETO MES $ 23.809.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.809.524 $ 23.809.524
Total Neto $ 47.619.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.047.619
TOTAL OC $ 56.666.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.