Orden de Compra. Nº2408-1252-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-545-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1252-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-545-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-545-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114059929005 del sistema 114059929005.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación BALMACEDA /COLO COLO Nº0455
Comuna Los Angeles
Impuesto 42477,73
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA /COLO COLO Nº0455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PUESTO EN COLO COLO 0455 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Mackenna Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MACKENNA LIMITADA
R.U.T. 76.163.467-4
Sucursal Sociedad Comercial Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera3UnidadPUERTAS DE 70x2 MTS. TERCIADOProductos de excelente calidad, puesto donde la entidad estime conveniente en un día hábil. $ 25.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.252 $ 75.252
86131502
Pintura15UnidadTARRO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA 1/4 GALONProductos de excelente calidad, puesto donde la entidad estime conveniente en un día hábil. $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.415 $ 125.415
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS SISNTETICOS 8"Productos de excelente calidad, puesto donde la entidad estime conveniente en un día hábil. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2 1/2"Productos de excelente calidad, puesto donde la entidad estime conveniente en un día hábil. $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
Total Neto $ 223.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.478
TOTAL OC $ 266.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.