Orden de Compra. Nº2408-1265-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-989-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1265-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-989-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-989-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación VALDIVIA 115
Comuna Los Angeles
Impuesto 51585
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEZCO LOS ANGELES
Razón Social COMERCIAL DIEZCO LOS ANGELES LIMITADA
R.U.T. 76.005.809-2
Sucursal DIEZCO LOS ANGELES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras150Unidadcuartones de pino  $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.500 $ 271.500
Total Neto $ 271.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.585
TOTAL OC $ 323.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.