Orden de Compra. Nº2408-1285-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-618-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1285-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-618-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-618-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-922 del sistema 2152204010001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
Comuna Los Angeles
Impuesto 153257,61
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2018
TítuloDescripción
INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO GULLOA@LOSANGELES.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pinturas al esmalte1Unidad no definidaPAQUETE ESPARRAGOS 10MM (50 UNID)PAQUETE ESPARRAGOS 10MM (50 UNID) $ 11.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.358 $ 11.358
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Pinturas al esmalte21Unidad no definidaREMACHE INOX 4.8 X 21 ALA 16 MMREMACHE INOX 4.8 X 21 ALA 16 MM $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.145 $ 5.145
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Pinturas al esmalte15Unidad no definidaTAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60TAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.175 $ 5.175
31211501
Pinturas al esmalte60Unidad no definidaFIJACION GALV PARA REMACHES CON FIJACION GALV PARA REMACHES CON $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
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Pinturas al esmalte5Unidad no definidaMALLA CP PERIMITRAL 1.80 X 2.5 BEZIMALLA CP PERIMITRAL 1.80 X 2.5 BEZI $ 40.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.340 $ 201.340
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Pinturas al esmalte15Unidad no definidaPOSTE GALV 60 X 60X1.5X2300 EMPOTPOSTE GALV 60 X 60X1.5X2300 EMPOT $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
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Pinturas al esmalte1Unidad no definidaPUERTA C.P BAT EMP H 1.80 X 1 BEPUERTA C.P BAT EMP H 1.80 X 1 BE $ 355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000
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Pinturas al esmalte1Unidad12 MTS CERCA 1.80 MTS ALTOMATERIALES DE FERRETERIA, COMO CONTRATO DE SUMINISTRO, VER DETALLE EN TTR ADJUNTO Y ANEXO ECONOMICO. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 806.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.258
TOTAL OC $ 959.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.