Orden de Compra. Nº
2408-1285-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-618-L118
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2408-1285-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-618-L118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2408-618-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T.
69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra
VALDIVIA 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-922 del sistema 2152204010001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T.
69.170.100-K
Dirección de Facturación
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
Comuna
Los Angeles
Impuesto
153257,61
Dirección de Envío de la Factura
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-11-2018
Título
Descripción
INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO GULLOA@LOSANGELES.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T.
79.983.790-0
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
PAQUETE ESPARRAGOS 10MM (50 UNID)
PAQUETE ESPARRAGOS 10MM (50 UNID)
$ 11.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.358
$ 11.358
31211501
Pinturas al esmalte
21
Unidad no definida
REMACHE INOX 4.8 X 21 ALA 16 MM
REMACHE INOX 4.8 X 21 ALA 16 MM
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.145
$ 5.145
31211501
Pinturas al esmalte
15
Unidad no definida
TAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60
TAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.175
$ 5.175
31211501
Pinturas al esmalte
60
Unidad no definida
FIJACION GALV PARA REMACHES CON
FIJACION GALV PARA REMACHES CON
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad no definida
MALLA CP PERIMITRAL 1.80 X 2.5 BEZI
MALLA CP PERIMITRAL 1.80 X 2.5 BEZI
$ 40.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.340
$ 201.340
31211501
Pinturas al esmalte
15
Unidad no definida
POSTE GALV 60 X 60X1.5X2300 EMPOT
POSTE GALV 60 X 60X1.5X2300 EMPOT
$ 13.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.000
$ 204.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
PUERTA C.P BAT EMP H 1.80 X 1 BE
PUERTA C.P BAT EMP H 1.80 X 1 BE
$ 355.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 355.000
$ 355.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
12 MTS CERCA 1.80 MTS ALTO
MATERIALES DE FERRETERIA, COMO CONTRATO DE SUMINISTRO, VER DETALLE EN TTR ADJUNTO Y ANEXO ECONOMICO.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
Total Neto
$ 806.619
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.258
TOTAL OC
$ 959.877
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.