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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2408-1517-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEDIAGUAS 3X6 SUMINISTRO DE MEDIAGUAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2408-20-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
CAUPOLICAN 399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Facturación |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
1341175,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL | |
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Proveedor |
CLAUDIASMA |
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Razón Social |
CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA
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R.U.T. |
11.795.871-K |
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Sucursal |
CLAUDIASMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201601
| Casas | 7 | Unidad | 07MIDIAGUAS 3 X 6 , MEMOS 71-72-73-74-75-76-77
| DE ACUERDO A EETTE |
$ 1.008.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.058.821
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$ 7.058.821
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Total Neto
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$ 7.058.821
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.341.176
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$ 8.399.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.