|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2408-171-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2408-189-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MATERIALES VARIOS PARA CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA VILLA LAS AMERICAS.-
DEPS.- |
|
Proveniente de Licitación
|
2408-189-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Municipalidad de Los Angeles
|
|
R.U.T. |
69.170.100-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Los Angeles
|
|
R.U.T. |
69.170.100-K |
|
Dirección de Facturación |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6640,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
|
|
R.U.T. |
8.172.307-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31111706
| FIERRO DE 6 MM en barras 6 mt. liso | 50 | kilogramo | FIERRO DE 6 MM en barras 6 mt. liso | FIERRO DE 6 MM |
$ 699,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.950
|
$ 34.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.640
|
|
$ 41.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.