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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2408-1723-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1558-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2408-1558-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Facturación |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
291840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Visual Comunicaciones |
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Razón Social |
GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE
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R.U.T. |
8.678.797-0 |
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Sucursal |
Visual Comunicaciones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 19200 | Unidad | tripticos 4/4 digital 10 x 30 cm | Folletos 4/4 20 x 30 cm. en couché 170 grs. plazo de entrega 24 hrs. |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.536.000
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$ 1.536.000
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Total Neto
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$ 1.536.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 291.840
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$ 1.827.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.