Orden de Compra. Nº2408-1948-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1185-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-1948-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1185-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-1185-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
Comuna *
Impuesto 3379924,44
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMS Ingenieria ltda.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION IMS LIMI TADA
R.U.T. 78.592.110-0
Sucursal IMS Ingenieria ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de Aceras Diversos Sectores1UnidadConstrucción de aceras, veredas, cunetas  $ 17.789.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.789.076 $ 17.789.076
Total Neto $ 17.789.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.379.924
TOTAL OC $ 21.169.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.