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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2408-1953-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1593-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2408-1593-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES |
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Razón Social |
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Facturación |
VALDIVIA 115 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
14468,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALDIVIA 115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.905.210-7 |
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Sucursal |
Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101712
| Aleación ferrosa | 10 | Unidad | tiras de fierro 16mm- estriado | |
$ 5.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.100
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$ 57.100
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 3 | Unidad | galones anticorrosivo | |
$ 6.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.050
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$ 19.050
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Total Neto
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$ 76.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.468
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$ 90.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.