Orden de Compra. Nº2408-273-SE24 "SERV.DE ASEO Y MANTEN.DEPEND.MUNICI."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-273-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV.DE ASEO Y MANTEN.DEPEND.MUNICI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-5-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/273 del sistema 2152208001001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 399 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 365003,41172
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 399 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESAR FACTURA EN CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saivam Ltda.
Razón Social SOCIEDAD Y MANTENCION DE SERVICIOS INDUSTRIALES LI
R.U.T. 76.096.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Saivam Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE ANUAL DE SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION PARA LA MUNICIALIDAD POR REAJUSTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, APROBADO POR DECRETO N.1283 DE FECHA 27/03/2024SERVICIO PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE ANUAL DE SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION PARA LA MUNICIALIDAD POR REAJUSTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, APROBADO POR DECRETO N.1283 DE FECHA 27/03/2024 $ 1.921.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.921.071 $ 1.921.071
Total Neto $ 1.921.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.003
TOTAL OC $ 2.286.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.