Orden de Compra. Nº2408-280-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-234-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-280-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-234-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-234-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación VALDIVIA 115
Comuna *
Impuesto 50454,12
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial borgeaud ltda.
Razón Social COMERCIAL BORGEAUD LIMITADA
R.U.T. 77.883.350-6
Sucursal comercial borgeaud ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNEUMATICOS 215/75 R14 M773, INCLUIDA ALINEACION,CARA CAMIONETA N°37, SEGU TTR. ADJ.  $ 66.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.548 $ 265.548
Total Neto $ 265.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.454
TOTAL OC $ 316.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.