Orden de Compra. Nº2408-331-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-307-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-331-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-307-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-307-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación VALDIVIA 115
Comuna Los Angeles
Impuesto 23900,1
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio Espinoza
Razón Social SERGIO ALI ESPINOZA MUNOZ
R.U.T. 4.416.971-1
Sucursal Sergio Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos21Metro CúbicoBASE INTEGRAL  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.790
Total Neto $ 125.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.900
TOTAL OC $ 149.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.