Orden de Compra. Nº
2408-4526-SE25
"
ARRENDAMIENTO DE CARPETAS PASTO SINTETICO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2408-4526-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARRENDAMIENTO DE CARPETAS PASTO SINTETICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2408-231-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T.
69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999999 del sistema 22/4526.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T.
69.170.100-K
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN Nº399
Comuna
Los Angeles
Impuesto
45116617,58
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
INGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL
INGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SCP
Razón Social
SUIZCORP SpA
R.U.T.
76.412.413-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SCP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad no definida
ARRIENDO CANCHA CANTARRANA 1, DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025
ARRIENDO CANCHA CANTARRANA 1, DESDE LIC 2408-231-LR19
$ 11.860.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.441.368
$ 47.441.368
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
ARRIENDO CANCHA MANUEL RODRIGUEZ 1 , DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025
ARRIENDO CANCHA MANUEL RODRIGUEZ 1, DESDE LIC 2408-231-LR19
$ 11.860.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.441.368
$ 47.441.368
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
ARRIENDO CANCHA MANUEL RORIGUEZ 2,DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025
ARRIENDO CANCHA MANUEL RODRIGUEZ 2, DESDE LIC 2408-231-LR19
$ 11.860.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.441.368
$ 47.441.368
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
ARRIENDO CANCHA TALCAHUANO, DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025
ARRIENDO CANCHA TALCAHUANO,DESDE LIC 2408-231-LR19,
$ 11.922.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.690.412
$ 47.690.410
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
ARRIENDO CANCHA CANTARRANA 2 , DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025
ARRIENDO CANCHA CANTARRANA 2, DESDE LIC 2408-231-LR19
$ 11.860.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.441.368
$ 47.441.368
Total Neto
$ 237.455.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.116.618
TOTAL OC
$ 282.572.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.