Orden de Compra. Nº2408-4526-SE25 "ARRENDAMIENTO DE CARPETAS PASTO SINTETICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-4526-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRENDAMIENTO DE CARPETAS PASTO SINTETICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-231-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999999 del sistema 22/4526.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399
Comuna Los Angeles
Impuesto 45116617,58
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CLINGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCP
Razón Social SUIZCORP SpA
R.U.T. 76.412.413-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad no definidaARRIENDO CANCHA CANTARRANA 1, DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025ARRIENDO CANCHA CANTARRANA 1, DESDE LIC 2408-231-LR19 $ 11.860.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.441.368 $ 47.441.368
72131702
Construcción de obras civiles4UnidadARRIENDO CANCHA MANUEL RODRIGUEZ 1 , DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025ARRIENDO CANCHA MANUEL RODRIGUEZ 1, DESDE LIC 2408-231-LR19 $ 11.860.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.441.368 $ 47.441.368
72131702
Construcción de obras civiles4UnidadARRIENDO CANCHA MANUEL RORIGUEZ 2,DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025ARRIENDO CANCHA MANUEL RODRIGUEZ 2, DESDE LIC 2408-231-LR19 $ 11.860.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.441.368 $ 47.441.368
72131702
Construcción de obras civiles4UnidadARRIENDO CANCHA TALCAHUANO, DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025ARRIENDO CANCHA TALCAHUANO,DESDE LIC 2408-231-LR19, $ 11.922.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.690.412 $ 47.690.410
72131702
Construcción de obras civiles4UnidadARRIENDO CANCHA CANTARRANA 2 , DESDE LIC 2408-231-LR19, MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025ARRIENDO CANCHA CANTARRANA 2, DESDE LIC 2408-231-LR19 $ 11.860.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.441.368 $ 47.441.368
Total Neto $ 237.455.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.116.618
TOTAL OC $ 282.572.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.