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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2408-4899-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DEPS DESDE 2408-242-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2408-242-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN Nº399 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
7983193,2768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONCOREX |
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Razón Social |
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.660.065-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONCOREX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Global | Se requiere suministro de materiales para sección talleres del DEPS, según bases técnicas adjuntas- | Se requiere suministro de materiales para sección talleres del DEPS, según bases técnicas adjuntas-
Cantidad: 1 |
$ 42.016.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.016.807
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$ 42.016.807
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Total Neto
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$ 42.016.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.983.193
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$ 50.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.