Orden de Compra. Nº2408-568-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-377-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-568-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-377-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-377-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación VALDIVIA 115
Comuna Los Angeles
Impuesto 184490
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARENORTE
Razón Social CONCHA, OPAZO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.039.353-3
Sucursal MARENORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161601
Rosales60Unidadrosas amarillas, rojas, naranjas raiz en bolza altura sobre 0.50 cms  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
10171601
Abono nitrogenado2Unidadsacos germinal de 50 kg  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
10171601
Abono nitrogenado4Unidadsacos mezcla npk  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11101712
Aleación ferrosa26Unidadtiras fierro estriado de 12 mm  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
23171509
Soldadura5Unidadkilos soldaduras 60.11  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
30111601
Cemento35Unidadsacos de cemento  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
31163301
Plancha de relleno2Unidadplanchas terciado estructural de 20 mm  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211708
Recubrimiento de polvo4Unidadkilos tierra color verde  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42151805
Discos de acabado o pulido5Unidaddiscos de corte de 7"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5Unidadreceptaculos para basura tipo santiago  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
70111501
Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árboles ornamentales5Unidadarbustos forsytias raiz en bolsa altura sobre 1.0 mts  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
73152004
Servicios de Rellenado de Polvo6Unidadcamionada polvo roca de 8 m3 cada camionada  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 971.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.490
TOTAL OC $ 1.155.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.