Orden de Compra. Nº2408-6-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-765-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-6-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-765-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-765-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación VALDIVIA 115
Comuna Los Angeles
Impuesto 3193277,56
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JM LIMITADA
Razón Social JM SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA
R.U.T. 76.003.495-9
Sucursal JM LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas468Metro Cuadradocalzada de hormigon H30 a reparar  $ 35.945,00 $ 15.536,00 $ 0,00 $ 16.822.260 $ 16.806.724
Total Neto $ 16.806.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.193.278
TOTAL OC $ 20.000.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.