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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2408-70-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2408-27-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
colaciones para campamento de verano adultos mayore 2008, los días 15 y 17de Febrero 2008.
Oficina Adultos Mayores |
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Proveniente de Licitación
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2408-27-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Municipalidad de Los Angeles
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Los Angeles
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R.U.T. |
69.170.100-K |
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Dirección de Facturación |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
138320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
BLANCA FLOR ORELLANA JARA
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R.U.T. |
8.304.941-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 560 | Unidad | Banquetes | desayuno, colaciones, almuerzos. onces y cena para servir en local, incluir vajilla y atención de mesas, los días 16 y 17 de Feb. 2008. |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 728.000
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$ 728.000
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Total Neto
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$ 728.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 138.320
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$ 866.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.