Orden de Compra. Nº2409-1137-SE16 "ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA, BODEGA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-1137-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA, BODEGA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1302-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 82355,5
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos500Unidad no definidaCARPETAS COLGANTES CARTON, RIEL PLASTICO RHEINCARPETAS COLGANTES CARTON, RIEL PLASTICO RHEIN $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44111521
Sujetapapeles50Unidad no definidaAPRETADOR CHICO 15 M/M, 12 UNIDADES HANDAPRETADOR CHICO 15 M/M, 12 UNIDADES HAND $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
44111521
Sujetapapeles30Unidad no definidaAPRETADORES 2” * 51 M/M, 12 UNIDADES HANDAPRETADORES 2” * 51 M/M, 12 UNIDADES HAND $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
44121708
Marcadores100Unidad no definidaDESTACADORES DIFERENTES COLORES ADIX. AMARILLO Y VERDEDESTACADORES DIFERENTES COLORES ADIX $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
44121704
Lápiz pasta100Unidad no definidaLAPIZ PASTA NEGRO BPS-GP (M) 1.2 PILOTLAPIZ PASTA NEGRO BPS-GP (M) 1.2 PILOT $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
44121506
Sobres estándar1000Unidad no definidaSOBRE OFICIO 33*21 CM, BLANCO SCHAUBSOBRE OFICIO 33*21 CM, BLANCO SCHAUB $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
44121506
Sobres estándar500Unidad no definidaSOBRE CARTA 21*27 CM, BLANCO SCHAUBSOBRE CARTA 21*27 CM, BLANCO SCHAUB $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111604
Tarjetas comerciales20Unidad no definidaTARJETA AMERICANA 10*23 CM DIAZOLTARJETA AMERICANA 10*23 CM DIAZOL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44121704
Lápiz pasta100Unidad no definidaLAPIZ TINTA EXTRAFINO B5 GRIP PILOTLAPIZ TINTA EXTRAFINO B5 GRIP PILOT $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
Total Neto $ 433.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.356
TOTAL OC $ 515.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.