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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-12049-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 2409-11423-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2409-11423-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
98325 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
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R.U.T. |
93.558.000-5 |
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Sucursal |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 15 | Caja | | CAJAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO,PUESTAS EN LOS ANGELES,FLETE INCLUIDO |
$ 18.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.500
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$ 280.500
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 15 | Caja | | CAJAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PUESTAS EN LOS ANGELES,FLETE INCLUIDO |
$ 15.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.000
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$ 237.000
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Total Neto
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$ 517.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.325
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$ 615.825
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.