Orden de Compra. Nº2409-123-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1104-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-123-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1104-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1104-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 82824,23
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construserv
Razón Social MARIA ANGELICA SANTANDER ZANARTU
R.U.T. 12.325.763-4
Sucursal Construserv
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónGALONES DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO, TIPO TRICOLORGALONES DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO, TIPO TRICOLOR ind soquina $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE TIPO TRICOLOR.ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE TIPO TRICOLOR.renner $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
30111601
Cemento10BolsaBOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG: BOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.090
23131703
Discos de cabbing10UnidadDISCOS DE CORTE DE 7" TIPO RASTADISCOS DE CORTE DE 7 TIPO RASTA klafter 1,6 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDISCO DESBASTE DE 7"DISCO DESBASTE DE 7 atlas $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678 $ 1.678
31162309
Estantes de montaje8UnidadPOMEL METÁLICO CON GOLILLA 3/4POMEL METÁLICO CON GOLILLA 34 cu $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.136 $ 10.136
31161606
Cerrojos de puerta2UnidadCERROJO TIPO CARCELERO DE 8"CERROJO TIPO CARCELERO DE 8 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30101703
Vigas de hierro1UnidadTIRA DE FIERRO CONSTRUCCIÓN LISO DE 12 MMTIRA DE FIERRO CONSTRUCCIÓN LISO DE 12 MM $ 4.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.263 $ 4.263
30101703
Vigas de hierro1UnidadTIRA DE FIERRO TUBULAR DE 1/2" NEGRO.TIRA DE FIERRO TUBULAR DE 12 NEGRO. $ 4.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.978 $ 4.978
30102303
Perfiles de hierro4UnidadPERFILES 40 x 40 x 2 mmPERFILES 40 x 40 x 2 mm $ 10.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.708 $ 43.708
30102303
Perfiles de hierro16UnidadPERFIL ANGULO LAMINADO 40 x 40 x 3 x 6 MPERFIL ANGULO LAMINADO 40 x 40 x 3 x 6 M $ 7.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.696 $ 127.696
30103201
Enrejado de acero6UnidadMALLAS ACMA 1 G9 3,8 MM GALVANIZADOMALLAS ACMA 1 G9 3,8 MM GALVANIZADO $ 18.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.168 $ 111.168
39121436
Electrodos10kilogramoKILOS ELECTRODO 6011 3/32 INDURA KILOS ELECTRODO 6011 332 klafter $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 435.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.824
TOTAL OC $ 518.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.