Orden de Compra. Nº2409-1311-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-254-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-1311-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-254-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-254-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 42144,66
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construserv
Razón Social MARIA ANGELICA SANTANDER ZANARTU
R.U.T. 12.325.763-4
Sucursal Construserv
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10BolsaBOLSA DE CEMENTO 42.5 KILOSBOLSA DE CEMENTO 42.5 KILOS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
30131601
Ladrillos de cemento150UnidadLADRILLO TITAN REFORZADO HUECOLADRILLO PRINCESA 29X14X7 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2`BROCHAS DE 2` $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.778 $ 1.778
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA PORTÓN CON CAJA PARA SOLDARCERRADURA PORTÓN CON CAJA PARA SOLDAR $ 11.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.620 $ 11.620
11101704
Acero3UnidadPOMEL DE 3/4POMEL DE 34 $ 2.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.843 $ 6.843
11121604
Madera de coníferas5UnidadPIEZAS DE PINO DE 2X2 X 3.2 BRUTOPIEZAS DE PINO DE 2X2 X 3.2 BRUTO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
11121604
Madera de coníferas5UnidadTAPA DE PINO DE 1 X 5 X 3.2 BRUTOTAPA DE PINO DE 1 X 4 X 3.2 BRUTO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
11121611
Tablero de partículas1UnidadPLANCHA DE TERCIADO MOLDAJE 1,22 X 2,44 X 15MMPLANCHA DE TERCIADO MOLDAJE 1,22 X 2,44 X 15MM $ 11.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
23131703
Discos de cabbing5UnidadDISCOS DE CORTE METAL 7`TIPO RASTADISCOS DE CORTE METAL 7`TIPO RASTA $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
30101604
Barras de acero8UnidadBARRAS DE FIERRO ESTRIADO DE 8MM BARRAS DE FIERRO ESTRIADO DE 8MM $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.992 $ 11.992
30102203
Plancha de hierro1UnidadPLANCHA LAMINADO EN FRIO 1 X 3 X 1.0MM PLANCHA LAMINADO EN FRIO 1 X 3 X 1.0MM $ 15.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.382 $ 15.382
30102303
Perfiles de hierro4UnidadPERFIL METÁLICO 20X30 X2MMPERFIL METÁLICO 20X30 X2MM $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
23171509
Soldadura3kilogramoKILOS ELECTRODO 6011 3/32 TIPO INDURAKILOS ELECTRODO 6011 332 TIPO INDURA $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.805 $ 5.805
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Litro1 LITRO DE ANTICORROSIVO NEGRO1 LITRO DE ANTICORROSIVO NEGRO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31211501
Pinturas al esmalte1Litro1 LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO NEGRO1 LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO NEGRO $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litro2 LITROS DE DILUYENTE DUCO 2 LITROS DE DILUYENTE DUCO $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.344 $ 4.344
Total Neto $ 221.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.145
TOTAL OC $ 263.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.