Orden de Compra. Nº2409-1382-SE13 "ART. LIBRERÍA PARA BODEGA D. E. M. - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-1382-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ART. LIBRERÍA PARA BODEGA D. E. M. - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-42-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 75079,26
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA.
Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA
R.U.T. 88.755.700-4
Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas100Unidad PILAS ALCALINAS AAA DURACELL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121506
Sobres estándar500Unidad SOBRE CARTA 21 x 27 CM BLANCO SCHAUB $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121506
Sobres estándar500Unidad SOBRE MEDIO OFICIO BLANCO $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 10.950
44121505
Sobres especiales1000Unidad SOBRE OFICIO 33 x 21 CM BLANCO $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 47.900
14111813
Formularios o libros de correspondencia10Unidad LIBRO ACTAS 200 HJS ORGAREX $ 3.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.410 $ 32.412
44122016
Sujeta documentos500Unidad ACCO CLIP PLÁSTICOS, 50 $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 242.850
44121905
Almohadillas de entintar o estampar10Unidad TINTA PARA TAMPON FRASCO DE 28 ML KORES COLOR VIOLETA $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.042
Total Neto $ 395.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.079
TOTAL OC $ 470.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.