Orden de Compra. Nº2409-141-SE20 "ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA CAMPAMENTO CRP VERANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-141-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA CAMPAMENTO CRP VERANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO
Comuna Los Angeles
Impuesto 76627
Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO LIMPIO
Razón Social JORGE MENDOZA RELACIONES PUBLICAS COMUNICACIONES Y
R.U.T. 52.002.763-7
Sucursal TODO LIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIAPIZO VIRGINIA 900CCLIMPIAPIZO VIRGINIA 900CC $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO ULTRAPAÑOS MULTIUSO ULTRA $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON LIQUIDO 5 LITROSJABON LIQUIDO 5 LITROS $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47131816
Desodorantes5Unidad no definidaRAID CASA Y JARDINRAID CASA Y JARDIN $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.450 $ 19.450
47131816
Desodorantes5Unidad no definidaLISOFORTLISOFORT $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaHIGENICO INDUSTRIAL 6X300MTHIGENICO INDUSTRIAL 6X300MT $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Unidad no definidaMOPA HUMEDA COMPLETA VIRUTEXMOPA HUMEDA COMPLETA VIRUTEX $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500
42132202
Dediles10Unidad no definidaGUANTES PLASTICOS MULTIUSOGUANTES PLASTICOS MULTIUSO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO GEL 2 LITROSCLORO GEL 2 LITROS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO 5 LITROSCLORO 5 LITROS $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
Total Neto $ 403.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.627
TOTAL OC $ 479.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.