Orden de Compra. Nº
2409-141-SE20
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ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA CAMPAMENTO CRP VERANO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2409-141-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA CAMPAMENTO CRP VERANO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Facturación
COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO
Comuna
Los Angeles
Impuesto
76627
Dirección de Envío de la Factura
COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TODO LIMPIO
Razón Social
JORGE MENDOZA RELACIONES PUBLICAS COMUNICACIONES Y
R.U.T.
52.002.763-7
Sucursal
TODO LIMPIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIAPIZO VIRGINIA 900CC
LIMPIAPIZO VIRGINIA 900CC
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.550
$ 4.550
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO ULTRA
PAÑOS MULTIUSO ULTRA
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.900
$ 27.900
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 5 LITROS
JABON LIQUIDO 5 LITROS
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
47131816
Desodorantes
5
Unidad no definida
RAID CASA Y JARDIN
RAID CASA Y JARDIN
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.450
$ 19.450
47131816
Desodorantes
5
Unidad no definida
LISOFORT
LISOFORT
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
HIGENICO INDUSTRIAL 6X300MT
HIGENICO INDUSTRIAL 6X300MT
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad no definida
MOPA HUMEDA COMPLETA VIRUTEX
MOPA HUMEDA COMPLETA VIRUTEX
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.500
$ 74.500
42132202
Dediles
10
Unidad no definida
GUANTES PLASTICOS MULTIUSO
GUANTES PLASTICOS MULTIUSO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
12141901
Cloro Cl
20
Litro
CLORO GEL 2 LITROS
CLORO GEL 2 LITROS
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
12141901
Cloro Cl
20
Litro
CLORO 5 LITROS
CLORO 5 LITROS
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
Total Neto
$ 403.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.627
TOTAL OC
$ 479.927
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.