Orden de Compra. Nº2409-1430-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-841-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-1430-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-841-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-841-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 60703,67
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dinsa ltda.
Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA
R.U.T. 78.588.000-5
Sucursal Comercial Dinsa ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Galón2 galones de anticorrosivo gris verdoso.-  $ 9.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.594 $ 19.594
23131703
Discos de cabbing5Unidad5 Discos de desbaste 4.5 pulgadas.-  $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
23131703
Discos de cabbing10Unidad10 Discos de corte 4.5 pulgadas.-  $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
23171515
Electrodos para soldar14kilogramo14 Kilos de electrodos 6011 de 3/32 indura.-  $ 3.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.954 $ 44.954
27112802
Hojas de sierra8Unidad8 Hojas de sierra de 32 dientes por pulgadas.-  $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.656 $ 4.656
27112801
Brocas2Unidad2 brocas para cemento de 10 milimetros.-  $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138 $ 1.138
30101604
Barras de acero3Barra3 barras de acero construcción de 10 milimetros.-  $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.327 $ 6.327
30102303
Perfiles de hierro63Barra63 Barras de perfil cuadrado de 20x20x1.5 milimetros.-  $ 3.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.462 $ 231.462
31211904
Brochas4Unidad4 Brochas de 2 pulgadas.-  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092
Total Neto $ 319.493
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.704
TOTAL OC $ 380.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.