Orden de Compra. Nº2409-1467-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-644-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-1467-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-644-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-644-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 152444,6
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑOS DE ASEO AMARILLO 37X65 CM. TIPO VIRUTEX  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
47131618
Mopas húmedas100UnidadTRAPEROS BLANCO CON HOJAL 45 X 45 cm. TIPO VIRUTEX O SUPERIOR.  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
47131803
Desinfectantes domésticos120UnidadHIPOLORITO 1 LITRO TIPO CLORINDA O SUPERIOR.  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
47131810
Productos para lavar platos120UnidadLAVALOZA CONCENTRADO LIMON 500 ML. TIPO QUIX O SUPERIOR.  $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos120UnidadCERA LIQUIDA ROJA DE 1 LITRO TIPO BRILLO NUGGETT O SUPERIOR.   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.600
14111703
Toallas de papel100UnidadROLLOS DE TOALLA NOVA INDUSTRIAL 300 METROS BLANCO TIPO ELITE.  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
47121701
Bolsas de basura120PaqueteBOLSA DE BASURA X 10 UNIDADES 80 X 110  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.640 $ 77.640
Total Neto $ 802.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.445
TOTAL OC $ 954.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.